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广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2014年部门决算
2015/8/28 15:56:57   来源:广西住房城乡建设厅网
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第一部分:住房城乡建设厅机关服务中心概况

一、主要职能

负责我厅机关后勤服务和本中心下属企业管理,负责本中心党委建设、年度计划、工作总结和检查落实各科工作任务;负责本厅车辆管理;负责本厅办公大楼维修维护工程;负责机关文件、资料打印、复印;负责本厅机关办公用品采购分发及固定资产的管理;负责机关及住宅小区的物业管理、治安管理、水电托收;负责住宅小区的计生管理;负责本厅机关文件交换、报刊杂志征订分发;为厅属单位开展技术咨询服务。

二、部门决算单位构成

纳入住房和城乡建设厅2014年部门决算的二级预算单位1个,。

第二部分:住房城乡建设厅机关服务中心2014年部门决算报表


表一:2014年度收入支出决算总表

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

847.85

一、一般公共服务

847.85

二、事业收入

二、教育

三、事业单位经营收入

三、社会保障和就业

四、其他收入

四、医疗卫生

五、附属单位上缴收入

五、节能环保

六、上级补助收入

六、城乡社区事务

 

七、交通运输

 

八、资源勘探电力信息等事务

九、住房保障支出

本年收入合计

847.85

本年支出合计

847.85

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 上年结转

结转下年

 

收入总计

847.85

支出总计

847.85


表二:2014年度收入决算表

表三:2014年度支出决算表

表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

,

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

201

一般公共服务

20110

人力资源事务

2011099

  其他人事事务支出

20199

其他一般公共服务支出

2019999

  其他一般公共服务支出

205

教育

20502

普通教育

2050205

  高等教育

20503

职业教育

2050302

  中专教育

2050305

  高等职业教育

208

社会保障和就业

20805

行政事业单位离退休

2080501

  归口管理的行政单位离退休

20808

抚恤

 

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生

 

 

 

6.45

6.45

6.45

 

0.84

0.84

 

21005

医疗保障

 

 

 

6.45

6.45

6.45

 

0.84

0.84

 

2100501

  行政单位医疗

 

 

 

 

0.84

0.84

 

2100502

  事业单位医疗

 

 

 

6.45

6.45

6.45

 

 

 

 

211

节能环保

 

315.91

 

315.91

21101

环境保护管理事务

 

 

 

 

 

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

 

 

 

 

 

 

21111

污染减排

 

 

 

228.73

 

228.73

2111103

  减排专项支出

 

 

 

228.73

 

228.73

21112

可再生能源

87.18

 

87.18

2111201

  可再生能源

87.18

 

87.18

212

城乡社区事务

831.73

831.73

101.73

730

2,427.31

626.06

1,801.25

21201

城乡社区管理事务

831.73

831.73

101.73

730

2,386.09

626.06

1,760.03

2120101

  行政运行

1,233.00

 

1,233.00

2120102

  一般行政管理事务

114.50

 

114.50

2120103

  机关服务

831.73

831.73

101.73

730

 

 

 

2120105

  工程建设标准规范编制与监管

742.43

625.16

117.26

2120106

  工程建设管理

67.65

 

67.65

2120107

  市政公用行业市场监管

9.84

 

9.84

2120108

  国家重点风景区规划与保护

10.00

 

10.00

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

9.13

 

9.13

2120110

  执业资格注册、资质审查

,

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

21205

城乡社区环境卫生

2120501

  城乡社区环境卫生

21299

其他城乡社区事务支出

2129999

  其他城乡社区事务支出

214

交通运输

21401

公路水路运输

2140123

  航道维护

221

住房保障支出

9.67

9.67

9.67

22101

保障性安居工程支出

2210105

  农村危房改造

2210199

  其他保障性安居工程支出

22102

住房改革支出

9.67

9.67

9.67

2210201

  住房公积金

9.67

9.67

9.67

2210203

  购房补贴

 

注:本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

表五:2014年度一般公共预算支出决算表

表六:2014年度一般公共预算支出决算明细表

表七:2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:2014年度政府性基金收入支出决算表

 

2014年度政府性基金收入支出决算表

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

 

 

21561

新型墙体材料专项基金支出

 

 

 

 

 

 

 

2156101

技改贴息和补助

 

 

 

 

 

 

 

2156101

  技改贴息和补助

 

 

 

 

 

 

 

2156103

示范项目补贴

 

 

 

 

 

 

 

2156103

  示范项目补贴

 

 

 

 

 

 

 

2156104

宣传和培训

 

 

 

 

 

 

 

2156104

  宣传和培训

 

 

 

 

 

 

 

2156199

其他新型墙体材料专项基金支出

 

 

 

 

 

 

 

2156199

  其他新型墙体材料专项基金支出

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

 

 

第三部分:住房和城乡建设厅机关服务中心2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计847.85万元。

1.财政拨款收入 847.85万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入 0 万元,为住房城乡建设厅补助广西建设职业技术学院、广西城市建设学校新校区建设的专项资金。

3.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:大中专院校教育收入以及自治区劳保办按规定收取的建安劳保费。

4.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入 0 万元,为厅属单位上缴自治区财政的应缴行政事业性收费。

6.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:广西建设职业技术学院获得的校友捐赠收入、银行存款利息收入等。

7.用事业基金弥补收支差额  0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 847.85 万元。包括:

1.一般公共服务(类) 0 万元

2.教育(类)0  万元

3. 社会保障和就业(类) 0 万元

4. 医疗卫生(类) 6.45 万元:主要用于按国家规定缴纳在职和退休人员医疗保险缴费。

5. 节能环保(类) 0 万元

6城乡社区事务(类)831.73  万元:主要用于在职人员和退休人员的工资福利、大厦办公区域各项公共设施的维修维护、小区的计划生育等。

7. 交通运输(类) 0 万元

8. 资源勘探电力信息等事务(类) 0 万元

9. 住房保障支出(类)9.67  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

10.年末结转和结余 0 万元

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

住房和城乡建设厅机关服务中心2014 年度公共预算财政拨款支出  847.85   万元,其中:基本支出 101.73 万元,项目支出 730 万元。按功能分类项级科目列示:

1.人力资源事务支出 0 万元。

2.其他一般公共服务支出 0 万元。

3.普通教育支出 0 万元。

4.职业教育支出 0 万元。

5.行政事业单位离退休支出 0 万元。

6.抚恤支出 0 万元。

7.医疗保障支出 6.45 万元,主要用于支付在职职工医疗保险费用。

其中:医疗保险5.80万元,失业保险0.17万元,工伤保险0.05万元,四险缴费0.43万元。

8.环境保护管理事务支出 0万元。

9.污染减排支出 0 万元。

10.可再生能源支出 0 万元。

11.城乡社区管理事务支出  831.73万元,主要用于在职人员和退休人员的工资福利、大厦办公区域各项公共设施的维修维护、小区的计划生育等。

其中:工资福利支出80.58万元。含基本工资25.48万元,津贴补贴53.92万元,奖金1.18万元;商品服务支出442.29万元。含办公费4.13万元,印刷费0.10万元,手续费0.02万元,水费37.25万元,电费84.38万元,邮电费0.01万元,物业管理费48.54万元,差旅费1.39万元,维修维护 249.45万元,会议费0.54万元,培训费1.63万元,公务接待费0.68万元,劳务费9.03万元,工会经费1.61万元,福利费0.14万元,其他交通费用3.39万元;对个人和家庭的补助8.86万元。含退休费5.33万元,其他对个人和家庭的补助支出3.53万元;其他资本性支出300万元。含其他资本性支出300万元。

12.城乡社区环境卫生支出 0 万元。

13.其他城乡社区事务支出 0 万元。

14.公路水路运输支出 0 万元。

15.保障性安居工程支出 0 万元。

16.住房改革支出 9.67 万元,全部用于发放职工住房公积金  9.67万元。

三、2014 年度政府性基金支出决算情况

住房城乡建设厅机关服务中心2014 年度政府性基金支出  0万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

按功能分类项级列示分析

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算  0.68万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。本单位没有公务用车,所以在本年度没有列支公车运行维护费。

(三)公务接待费支出 0.68 万元。主要用于计划生育工作0.50万元,用于社区综治工作0.18万元。

五、其他重要事项情况说明

(一)经费支出情况说明。

2014年本部门其他交通费用运支出 3.39 万元。本单位没有公务用车,所以在本年度没有列支公车运行维护费。本年度发生了3.39万元的其他交通费用,主要用于职工培训、会务、党务工作下乡结对子、及计生检查工作等。

   (二)政府采购支出情况说明。

2014年本部门政府采购支出总额 510.15 万元,其中:政府采购货物支出 95万元、政府采购工程支出 365.39万元、政府采购服务支出 49.76 万元。

(三)国有资产占有情况说明。

截至20141231,单位价值200万元以上大型设备   1台(套)。


表二:2014年度收入决算表

                                                                                                           单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

本级横向拨款

非本级财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

847.85

847.85

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.45

6.45

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.45

6.45

 

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

6.45

6.45

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

831.73

831.73

 

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

831.73

831.73

 

 

 

 

 

 

 

2120103

机关服务

831.73

831.73

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.67

9.67

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.67

9.67

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

9.67

9.67

 

 

 

 

 

 

 


表三:2014年度支出决算表

,

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

847.85

117.85

730.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.45

6.45

21005

医疗保障

6.45

6.45

2100502

事业单位医疗

6.45

6.45

 

 

 

 

212

城乡社区支出

831.73

101.73

730

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

831.73

101.73

730

 

 

 

2120103

机关服务

831.73

101.73

730

 

 

 

221

住房保障支出

9.67

9.67

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.67

9.67

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

9.67

9.67

 

 

 

 


表五:2014年度一般公共预算支出决算表

                                                                                                           单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

847.85

117.85

730.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.45

6.45

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.45

6.45

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

6.45

6.45

 

 

 

 

212

城乡社区支出

831.73

101.73

730

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

831.73

101.73

730

 

 

 

2120103

机关服务

831.73

101.73

730

 

 

 

221

住房保障支出

9.67

9.67

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.67

9.67

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

9.67

9.67

 

 

 

 


表六:2014年度一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

工资福利支出

87.03

87.03

 

    基本工资

25.48

25.48

 

    津贴补贴

53.92

53.92

 

    奖金

1.18

1.18

 

    社会保障缴费

6.45

6.45

 

商品和服务支出

442.29

 

442.29

    办公费

4.13

 

4.13

    印刷费

0.10

 

0.10

    手续费

0.02

 

0.02

    水费

37.25

 

37.25

    电费

84.38

 

84.38

    邮电费

0.01

 

0.01

    物业管理费

48.54

 

48.54

    差旅费

1.39

 

1.39

    维修(护)费

249.45

 

249.45

    会议费

0.54

 

0.54

    培训费

1.63

 

1.63

    公务接待费

0.68

 

0.68

    劳务费

9.03

 

9.03

    工会经费

1.61

 

1.61

    福利费

0.14

 

0.14

    其他交通费用

3.39

 

3.39

对个人和家庭的补助

18.53

 

18.53

    退休费

5.33

 

5.33

    住房公积金

9.67

 

9.67

    其他对个人和家庭的补助支出

3.53

 

3.53


表七:2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位:元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.49

0

3.49

0

3.49

3

0.68

0

0

0

0

0.68

   

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